工作要讯

关于共青团绵阳市委2018年部门预算编制的说明

2018-05-10 09:34
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职责及主要工作

共青团绵阳市委主要职责:围绕市委市政府、团省委中心工作,推进全市青少年精神文明建设,负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;承担全市关心下一代工作委员会、市未成年人保护委员会、市青年联合会的工作;指导全市青年志愿者工作的开展;负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;调查全市青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种活动;组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

2018年重点工作任务是认真学习贯彻落实党的十九大会议精神,以推进共青团改革为抓手,培养优秀社会主义建设者和接班人为目标,进一步巩固党执政的青年群众基础,服务青年创新创业再跨越、志愿服务新提升、权益维护促到位、校外教育增活力,夯实巩固团的功能平台、活动阵地、联动机制,竭力构建共青团分类指导、分层联动、全局活跃的开放式工作格局。

二、部门概况

共青团绵阳市委共有预算单位2个,其中行政单位1个(共青团绵阳市委机关),下属财政补助类事业单位1个(市青少年活动中心)。

三、收支预算情况说明

2018年共青团绵阳市委收支入预算总额644.59万元,较2017年增加62.31万元,增长10.7%,增长(或下降)的主要原因是:项目预算的增加以及人员经费增加。

(一)收支预算情况

1、共青团绵阳市委2018年收入预算644.59万元,其中:

①一般公共预算拨款收入644.59万元,占收入总额的100%,较2017年增加(或减少)62.31万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元。

③事业收入0万元。

④其他资金0万元。

2、共青团绵阳市委2018年支出预算644.59万元,其中:

①基本支出318.69万元,占支出总额的49.44%,较2017年增加20.41万元。

②项目支出325.90万元,占支出总额的50.56%,较2017年增加41.9万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

共青团绵阳市委2018年财政拨款收支总预算644.59万元,2017年增加62.31万元,增长10.7%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入644.59万元,较2017年增加62.31万元,增长(或降低)10.7%;②政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出包括:一般公共服务支出238.11万元,较2017年增加28.26万元,增长13.47%;科学技术支出316.99万元,较2017年增加25.77万元,增长8.85%;社会保障和就业支出50.67万元,较2017年增加3.6万元,增长7.65%;医疗卫生与计划生育支出10.07万元,较2017年增加0.68万元,增长7.24%;住房保障支出28.75万元,较2017年增加4万元,增长16.16%。

四、支出预算安排情况

共青团绵阳市委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担共青团事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障共青团绵阳市委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障共青团绵阳市委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出238.11万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:志愿服务队建设及规范管理、城市街道区域化团建、预防青少年违法犯罪工作、未保委工作、三下乡活动、青联工作青年创业促进及推广关工委活动、 庆祝五四活动、六一儿童节活动、纪念一二九活动、青少年事务社工队伍建设、少先队校外营地建设及主题实践活动等。

(二)科学技术支出316.99万,主要用于下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(三)社会保障和就业支出50.67万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出10.07万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出28.75万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团绵阳市委2018年“三公”经费财政拨款预算数4.05万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.05万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)本部门年初无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费1.05万元,较2017年预算下降81.48%。主要原因是我委严格执行中央八项规定精神,认真贯彻落实省委、省政府十项规定,规范公务接待事项,厉行节约,压缩公务接待费用。

2018年公务接待费计划用于执行公务、开展专项业务活动、接待上级检查和其他地市团组织来绵交流产生的交通、食宿费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降80.85%。主要原因是将严格执行公务用车管理相关规定,压缩公车运行维护经费。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

2018年公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障办公等工作展开。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,共青团绵阳市委下属绵阳市青年少活动中心1家参公管理事业单位运行经费财政拨款预算为46.70万元,比2017年预算增加2.63万元,增加5.96%。

(二)政府采购情况

2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,共青团绵阳市委所属各预算单位固定资产总额4655.30万元。共有车辆3辆,其中,保留公务用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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